涉及网络核心技术的网络管理人员调离时,应当在确认已签订信息化建设保密协议后方可调离本系统。( )

严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移

严禁从计算机辅助审计系统导出原始数据和擅自通过各种途径获取系统数据结构表。( )

审计人员可以承担系统数据库维护职能,对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。( )

计算机辅助审计系统用户权限分配一经确认,不得随意变动。如确需变动的,说明调整事项和调整理由,并记录备案。( )

审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定,审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档,以及电子数据等都应建立归档控制,严格实行敏

信息科技审计项目负责人应具有二年以上信息科技审计相关工作经验。如有例外情况,应当获得所在单位管理层的特别授权。( )

现场审计结束时,因工作原因确实需要保留审计结果数据,须经行社一把手审批同意,并做好必要保密技术处理。( )

各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况,严禁外审人员私自外接存储设备。( )

外审人员采集系统数据须经信息部门负责人同意,由系统管理员协助完成,数据由行社提供专用计算机进行存储、处理和分析。( )