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3.审计部试题
舞弊,是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取( )利益,同时可能为个人带来不正当利益的行为。
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员开展( )要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本
2023-12-01
3.审计部试题
( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
2023-12-01
3.审计部试题
全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、( )、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计
2023-12-01
3.审计部试题
( )应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况。
2023-12-01
3.审计部试题
内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
2023-12-01
3.审计部试题
内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的( )进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
2023-12-01
3.审计部试题
内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和( )。
2023-12-01
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