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3.审计部试题
内部审计人员应当编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员应当关注串通舞弊、滥用职权、环境变化和( )等内部控制的局限性。
2023-12-01
3.审计部试题
内部控制缺陷包括设计缺陷和( )缺陷。
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是:( )。
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是:( )。
2023-12-01
3.审计部试题
下列关于分析程序的表述,不正确的是:( )。
2023-12-01
3.审计部试题
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是:( )。
2023-12-01
3.审计部试题
《第2109号内部审计具体准则——分析程序》实施的时间是:( )。
2023-12-01
3.审计部试题
( )是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
2023-12-01
3.审计部试题
执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
2023-12-01
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