柜员日结时应核对实物,打印柜员尾箱交接单核对尾数箱现金和重要空白凭证,若有其他物品需要尾数箱实物清单备注栏注明。()

柜员办理假币收缴业务时均应在收缴的假币的正面和背面中间位置使用蓝色油墨加盖"假币"印章。()

对兑换的残损人民币硬币,营业网点应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖"兑换"戳记。()

变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补.揭层.涂改.拼凑.移位.重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。()

收付款业务均一笔一清,严禁将不同客户的款项混收。付款过程中可以同时办理票面调换。()

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

经办对账工作的人员不得参与本机构的对账工作检查;被查机构人员不得参与上级机构对本机构的对账工作检查。()

关于对账,未达账项和账款差错的查核工作返原岗处理。()

关于对账,对账岗位与账务处理相分离;对账人员与记账柜员.客户经理.上门收送款或其他结算服务相关人员相分离()

大额款项支付核实确认应坚持岗位相互分离.相互制约的原则。核实人员应与经办该笔业务的记账柜员严格分离,特殊情况下,核实人员可由业务