审计
单位对内部审计发现的重大违法违纪问题线索,应当按照管辖权限依法依规及时移送()
2023-12-01审计
内部审计机构或履行内部审计职责的内设机构应有以下权限()
2023-12-01审计
凡已取得()资格的人员,视同取得审计岗位资格证。
2023-12-01审计
审计系统将事实确认书的反馈意见分为()类型。
2023-12-01审计
审计系统对检查事实确认书、检查意见书的(),采用在线作业管理模式。
2023-12-01审计
审计系统机构级别分为()三级管理,机构编码规则由省联社统一编制和维护。
2023-12-01审计
我国的审计体系由()组成。
2023-12-01审计