(初级) 审计理论与实务

下列各项中,不属于内部审计的作用的是:

下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是:

下列关于审计准则的表述中,错误的是:

下列关于询问取证方法的表述中正确的是:

审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:

下列有关绩效审计的提法中,正确的是:

审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的:

下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。

对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是

对审计机关作出的有关财政收支审计决定不服的,被审计单位可以:

采购预付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是()。

下列关于审计的表述,错误的是:

下列关于国家审计准则的表述,不正确的是