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审计部单选和判断
审计部单选和判断
内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
2023-12-01
审计部单选和判断
内部审计机构可以对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议。
2023-12-01
审计部单选和判断
凡取得审计资格证书2年以上仍未实际从事审计岗位工作的持证人员,若要从事审计工作,应重新参加审计资格考试。
2023-12-01
审计部单选和判断
一般情况下,财政财务审计是对历史财务信息进行的审查和评价,而绩效审计有可能使用对未来情况进行的分析和预测,多数情况下,绩效审计要
2023-12-01
审计部单选和判断
非抽样风险是指审计人员依据样本测试结果形成的审计结论,与审计对象总体实际情况不一致的可能性。
2023-12-01
审计部单选和判断
农村中小金融机构审计委员会的多数成员原则上应为独立董事。
2023-12-01
审计部单选和判断
商业银行应优先将内部审计活动外包给正在为本银行提供外部审计服务的会计师事务所及其关联机构。
2023-12-01
审计部单选和判断
商业银行可根据自身情况,将部分内部审计职能外包,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
2023-12-01
审计部单选和判断
商业银行应建立独立垂直的内部审计体系,监事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
2023-12-01
审计部单选和判断
内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
2023-12-01
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