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企业建立与实施内部控制,应当遵循下列原则( )。

2023-12-01审计(多选)

内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及( )等。

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商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系

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商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,( )人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高

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内部控制是商业银行( )和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。

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商业银行内部控制的目标是:( )。

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《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构不得以下列( )方式从事账外经营行为。

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有下列( )情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构( )等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严

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非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列( )情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”。

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