根据集团公司内部控制手册,内部审计实行“两个层次、双重管理、分层负责”,“上审下”与“同级审计”相结合,( )的管理体制。
A.A.审计业务与审计管理适当融合
B.B.审计业务与审计管理适当分离
C.C.审计业务与审计管理完全分离
D.D.审计业务与审计管理完全融合
正确答案是B
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